Клочко Юлия Валерьевна
+7(925)0713881
Услуги бухгалтера удаленно

10 главных причин попадания в налоговую проверку ООО и ИП

Даже самый законопослушный бизнесмен начинает нервничать, когда попадает под внеплановую проверку со стороны ФНС. Если в к плановому мероприятию есть время подготовиться и исправить допущенные бухгалтерией просчеты, то неожиданный визит налоговиков застает руководство врасплох. Чтобы избежать таких неприятностей, внимательно изучите 10 причин повышения риска внеплановых проверок, которые мы собрали для вас в этой статье.

Низкая налоговая нагрузка при высокой выручке

10-glavnyh-prichin-popadaniya-v-nalogovuyu-proverku-OOO-i-IP-2

Как определить, достаточен ли уровень налоговых платежей? Если начисления налогов в компании существенно меньше среднего значения по отрасли (в других аналогичных предприятиях) – это серьезная причина для инспектора назначить проверку.

Данный показатель рассчитывается просто как отношение суммы платежей к общей выручке. Слишком низкий процент – повод для ФНС заподозрить искусственное завышение затрат.

 

Низкий уровень заработной платы сотрудников

Уровень заработной платы ниже среднего по области или отрасли – причина предположить использование «серых» схем при расчете с персоналом и неправомерное снижение страховых платежей. Даже если компания имеет хорошую репутацию, такой факт привлечет внимание проверяющих из налоговой или социальных фондов.

Убыточная деятельность в течение трех налоговых периодов

Работать себе в убыток не будет ни один бизнесмен или предприниматель. Если в течение трех кварталов в декларации по прибыли фигурируют нулевые или отрицательные показатели, ФНС заинтересуется такой компанией обязательно. Проверку при этом будут проводить внезапно и по всем направлениям бизнеса.

Низкая рентабельность

Если отчет по прибыли за несколько периодов содержит положительные показатели, но рентабельность существенно ниже среднеотраслевой, налоговики могут инициировать внезапную проверку.

Вычеты по НДС свыше 89%

Используя налоговые вычеты по НДС, не забывайте о чувстве меры. Если в декларации сумма к возмещению превысит 89% от начисленного налога, проверки вам не миновать.

Приближение к верхней границе дохода при спецрежимах

Этот показатель важен для индивидуальных предпринимателей, ведущих учет по УСН, ПСН, ЕСН, ЕНВД. Если годовой оборот, позволяющий работать на спецрежимах, приближается к отметке в 95%, ФНС может провести налоговый аудит, чтобы убедится в праве ИП на упрощенную систему исчисления налогов.

Суммы доходов и расходов равны

Показатель, который отражает, по сути, нулевую рентабельность компании. Это очень значимо для ИП, которых сразу возьмет на заметку ФНС. Чтобы избежать внезапных проверок, начисляйте и уплачивайте 1% при превышении годового дохода в 300 т.руб.

Частая смена ФНС

Переход из одной налоговой инспекции в другую по причине смены юридического адреса может повлечь внеплановую проверку, особенно если действие проводилось не единожды. Даже сам факт смены юридического адреса без смены органа ФНС – уже причина назначить внеплановый ауди ООО или ИП.

Работа с цепочкой контрагентов-посредников

Взаимоотношения с несколькими компаниями-перекупщиками в рамках одного бизнес-проекта проверяется сегодня налоговиками буквально за минуту. Это ставит под сомнение экономическую обоснованность понесенных расходов и становится причиной встречных и внеплановых проверок со стороны ФНС.

Игнорирование обращений ФНС

Уделяйте приоритетное внимание запросам и письмам ФНС. Представляйте требуемые инспектором данные в срок, чтобы не спровоцировать внезапный визит проверяющих. Помните – от вас вправе требовать объяснения в письменном виде в случае несоответствия экономических показателей, непредставления деклараций и документов (п.1 статьи 31 НК РФ).